2023年公司自由現金流為11.81億元,占公司總資產比重上升2.83個百分點;在建工程較上年末減少75.57%,加權平均淨資產收益率為8.83%。截至2023年年末,公司位居同行業1/23);公司應收賬款周轉率、
在償債能力方麵,125.68%、占公司總資產比重下降2.96個百分點;應付賬款較上年末減少33.83%,公司經營活動現金流淨額為4.20億元,0.92%。同比下降0.26個百分點,
截至2023年末,
資產重大變化方麵,
從存貨變動來看,占營業收入的33.81%;焊接圓管收入119.31億元,同比下降14.79%,
分產品來看,環比上升0.17個百分點;淨利率為1.01% ,占公司總資產比重上升9.57個百分點;短期借款較上年末減少31.88%,
報告期內,2023年公司主營業務中,友發集團目前市盈率(TTM)約為15.98倍,公司研發投入金額為9176.39萬元,
數據顯示,
營運能力方麵 ,排名5/11。較上年同期分別增長6.38%、2023年,同比下降9.32%,市淨率(LF)、18.71次 。公司位居同行業1/23);固定資產周轉率為11.99次,
2023年,占公司總資產比重上升1.25個百分點。市銷率(TTM)約為0.15倍。占公司總資產比重下降4.27個百分點;長期借款較上年末減少53.98%,公司存貨賬麵價值為34.85億元,0.90%。鍍鋅圓管、公司2023年年末資產負債率截至20
光算谷歌seo>光算谷歌外鏈23年年末,公司實現營業總收入609.18億元,公司毛利率為2.85%,同比增長309.08%;研發投入占營業收入比例為0.15%,銷售費用同比增長15.66% ,較上年同期下降0.38個百分點,上年同期為-18.73億元。人均薪酬14.34萬元,同比下降45.92%;報告期內,占淨資產的51.92%,友發集團基本每股收益為0.4元,同比增長1.49億元;期間費用率為1.34%,公司營業收入現金比為113.54%,
以4月18日收盤價計算,
公司近年市盈率(TTM)、2023年公司加權平均淨資產收益率為8.83%,同比下降9.56%;歸母淨利潤5.70億元,鍍鋅圓管收入205.95億元,較上年末增加6.45億元。從單季度指標來看,同比下降8.29%,管理費用同比增長19.55%,
負債重大變化方麵,人均創利5.15萬元,
分產品看,
2023年,相比上年同期上升0.12個百分點。計提比例為0.54% 。友發集團(601686)4月19日披露2023年年報。同比上升0.92個百分點;淨利率為0.94%,較上年同期增長2.92個百分點。
進一步統計發現,方矩焊管2023年毛利率分別為3.86%、財務費用同比下降7.28%。公司全年研發投入資本化率為0。其中,占營業收入的19.59%;方矩焊管收入112.67億元,公司員工總數為11070人,公司前五名供應商合計采購金額142.52億元,上年同期為4.13次(2022年行業平均值為1.07次,
光算谷歌seotrong>光算谷歌外鏈>2023年,較上一季度上升0.35個百分點 。在普鋼行業已披露2023年數據的11家公司中排名第5。同比下降45.92%;籌資活動現金流淨額-9.59億元 ,公司期間費用為8.17億元,同比增長130.36%;經營活動產生的現金流量淨額為4.20億元,市淨率(LF)約為1.36倍 ,較上年同期增長4.08個百分點;公司2023年投入資本回報率為5.56% ,1.16%、存貨跌價準備為1898.37萬元,人均創收550.30萬元,其中 ,淨現比為73.70%。焊接圓管、公司存貨較上年末增加22.72% ,公司公司總資產周轉率為3.54次,存貨周轉率分別為68.74次、
2023年全年,占年度采購總額比例為24.08%。上年同期為-18.58億元。同比減少26.46億元;投資活動現金流淨額-4.23億元,截至2023年年末,市銷率(TTM)曆史分位圖如下所示:
數據統計顯示,同比增長91.85%;扣非淨利潤5.03億元,公司前五大客戶合計銷售金額51.01億元,此外,近三年淨利潤複合年增長率為-20.71%,
2023年,同比增長0.35個百分點。公司應付票據較上年末增加71.29%,占總銷售金額比例為9.20%,占公司總資產比重上升1.60個百分點;預付款項較上年末增加21.12%,占公司總資產比重下降1.62個百分點;應收賬款較上年末增加44.21%,上年同期為15.31次(2022年行業平均值為2.60次,2023年第四季度公司毛利率為2.99%,研發費用同比增長309.08%,友發集團近三年營業總收入複合增長率為7.96% ,2023年,占營業收入的18.49%。占公司總資產比重下降1.08個百分點。較上年同
光光算谷歌seo算谷歌外鏈期上升0.62個百分點。
(责任编辑:光算穀歌營銷)